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企业税务风险内部控制体系设计

摘 要:社会经济的快速发展,使企业之间的竞争变的更加激烈,企业要想在激烈的市场竞争中获取成功,除了注重经营外,还需要加强对税务风险内部控制的重视。

企业内部控制完善

在企业外部发展环境稳定的情况下,企业要想获得更大的进步必须提高内控水平。近些年来,企业不断引进新的内部控制管理理念,它的应用提升了管理层对企业内。

加强企业内部控制建设

加强企业内部控制建设,既是企业经营市场化和现代企业加强经济管理的需要,又是企业经济活动国际化的需要。对于提高企业经营效率,保护财产安全,实现经营。

高校内部控制审计调查分析改进

高校内部审计工作主要包括内部控制审计、预算执行和决算审计、建设工程项目审计、干部经济责任审计等四大类。而内部控制审计就是高校内部审计机构为了促进。

财务信息化环境下高校财务内部控制

摘 要:计算机技术的迅速发展推动了财务信息化的进程,现阶段我国高校在进行财务管理工作时已引入了财务信息管理系统,财务信息管理系统在高校财务管理中。

新经济形式下企业内部控制中问题探究

摘 要:基于新经济形式视角,促进了企业内部控制实施,是企业发展重要影响因素。加强企业内部控制建设,可以提高企业风险防范能力和水平,确保财务信息的。

医院财务风险预防和内部控制

摘 要:医院财务管理逐渐成为医院管理能力提升和医院发展中的突出层面。为了加强医院财务管理工作能力,就要正确认识在当前社会经济环境下医院正在面临的。

关于供水企业内部控制建设

摘 要:与我国的其他以盈利为根本目的商业型企业相比,供水企业存在着根本性的差异,其最本质的不同点在于供水企业存在着公益性、自然垄断性、不可替代性。

集团财务内部控制体系优化探析

摘 要:随着我国的社会经济飞速发展,集团企业在国民经济中的地位也越来越重要。而集团企业想要持续性的发展,就必须要重视财务内部的控制体系的建设和优。

基于成本效益中小制造型企业内部控制

摘 要:本文集中探讨中小制造型企业内部控制建设现状以及在其基础上实施的调研情况,根据中小制造型企业内部控制存在的问题分析产生原因,再对中小制造型。

国有企业内部控制机制运行

随着我国科学技术的不断发展及内部控制专业人才的不断涌现,传统的国有企业内部控制机制已经不能适应新的发展形势,需要根据时代的变迁不断改革才能顺应时。

构建人民银行内部控制机制

一、人民银行内部控制机制面临的新情况(一)内控管理机制缺乏系统性,使内部控制失去了基础和保证内控管理机制是内部控制的核心,是人民银行制定和。

上市公司内部控制存在问题和

企业内部控制是指由董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程。其目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关。

企业内审开展内部控制评审业务

随着内部控制的产生和发展,内部审计与内部控制的联系越来越紧密,由于内部审计可以通过对企业内部控制情况的评审,指出内部控制制度的缺陷以及执行的偏差。

完善企业内部控制有效路径

一、当前企业内部控制中存在的突出问题(一)企业管理决策层对内部控制的关注度不足当前,我国内部控制管理执行效果较差的是规模比较小的民营或合资企。

基于公司治理视角内部控制机制分析

摘 要:近几年来,我国的经济发展趋势正在展现出全新的形式和特征,基于此发展条件下,在对我国各个企业进行财务管理工作时,需要严格按照我国规定的相关。

当前制造企业销售和收款业务内部控制

摘 要:为了加强企业的销售行为,强化内部管理,防止在企业运行过程中出现舞弊和做假账的行为,建立适合企业自身业务特点和管理要求的销售与收款内部控制。

制造企业销售和收款业务内部控制分析

摘 要:最近几年来,国内外很多大型的企业由于销售与内部的收款控制不到位,导致了很多的腐败丑闻事件的发生。这些公司的丑闻事件的发生和这些问题所造成。

企业内部控制在信息化下改进

信息化是指培养、发展以计算机为主的智能化工具为代表的新生产力,并使之造福于社会的历史过程。智能化生产工具不是一件孤立分散的东西,而是一个具有。

论会计电算化对财务审计影响

摘要:在科技进步发展的今天,电子信息技术发展尤为迅猛,特别是互联网技术,已经在多个行业得到了广泛的运用。以会计行业为例,我国大多数的企业都将会计。

企业集团纳税管理刍议

摘要:企业集团是一种特殊的公司组织形式,它独具特点,这些独特的特征给企业集团带来了更多的纳税管理方式和空间。我国相关税法中对企业集团的纳税问题做。

加强假日旅游税收管理

摘要:伴着经济的高速发展,省委和政府建设三个基地一个后花园的战略方针指引中,环境面貌形成了日新月异的变化,社会物质财富的慢慢累计与人们对精神文明。

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